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2022年度部門決算公開

信息來源: | 發(fā)布時間:2023-09-14   

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第一部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況


第一部分 2022年度部門決算報表

報表詳見附件。


第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構(gòu)設置、職責

必贏bwin線路檢測中心為公益二類事業(yè)單位。必贏bwin線路檢測中心以“傳承弘揚印刷文明,創(chuàng)新發(fā)展出版文化”為辦學使命,開啟中國出版印刷高等教育的先河。學?,F(xiàn)已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設計與藝術(shù)三個領域具有明顯優(yōu)勢和特色,工、文、藝、管協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制高水平特色型高等院校。

學校堅持扎根行業(yè),全力打造出版印刷領域教育、研究重要平臺。學校堅持首善意識,致力服務行業(yè)和北京發(fā)展。學校始終牢記辦學之初被賦予的國家使命與行業(yè)責任,把 “堅持立德樹人, 提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和高素質(zhì)人才培養(yǎng)能力”這個根本,堅持面向首都發(fā)展、面向出版?zhèn)髅叫袠I(yè),彰顯服務出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈為主線的學科特色,工科與文科結(jié)合、藝術(shù)與科技結(jié)合、 理論與實踐結(jié)合的復合應用型人才培養(yǎng)特色和傳承弘揚中華印刷文明、創(chuàng)新發(fā)展紅色出版 文化的文化特色,深化“特色發(fā)展、開放辦學、協(xié)同創(chuàng)新和綠色發(fā)展”四大戰(zhàn)略,實施“教育創(chuàng)新、人才強校、科技創(chuàng)新能力提升、文化傳承創(chuàng)新和黨建強基固本”五項工程。

學?,F(xiàn)設有37個內(nèi)設機構(gòu),包括:印刷與包裝工程學院、機電工程學院、信息工程學院、新聞出版學院、經(jīng)濟管理學院、設計藝術(shù)學院、新媒體學院、馬克思主義學院、基礎教育學院、職業(yè)繼續(xù)教育學院和國際教育學院、學校黨政辦公室、組織部(黨校)、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學生處、安全穩(wěn)定處、紀委、黨建工作處(巡察辦)、審計處、教務處、人事處、計財處、科研處、研究生院、國有資產(chǎn)管理處、后勤處、基建處、離退休工作處、外事處(港澳臺辦)、工會、團委、對外合作與交流處、圖書館、網(wǎng)絡安全與信息中心、校產(chǎn)辦、泰安研究院。

必贏bwin線路檢測中心包含1個預算單位,即必贏bwin線路檢測中心(本級)。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制866人,實有人數(shù)823人;學生人數(shù)10216人。

二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計74051.93萬元,比上年增加8160.86萬元,增長12.39%。

(一)收入決算說明

2022年度本年收入合計59616.22萬元,比上年增加4203.03萬元,增長7.58%,其中:財政撥款收入47232.61萬元,占收入合計的79.23%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;事業(yè)收入11212.33萬元,占收入合計的18.81%;經(jīng)營收入202.00萬元,占收入合計的0.34%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;其他收入969.28萬元,占收入合計的1.62%。

必贏bwin線路檢測中心2022年度部門決算(1)1441.png

(二)支出決算說明

2022年度本年支出合計55467.20萬元,比上年減少2389.77萬元,下降4.13%,其中:基本支出49889.76萬元,占支出合計的89.94%;項目支出5375.44萬元,占支出合計的9.69%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經(jīng)營支出202.00萬元,占支出合計的0.37%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。

必贏bwin線路檢測中心2022年度部門決算(1)1662.png

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計47443.22萬元,比上年增加428.75萬元,增長0.91%。主要原因:根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項目安排。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出46452.22萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出46452.22萬元,占本年財政撥款支出100%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”(類)2022年度決算46452.22萬元,比2022年度年初預算增加1000.38萬元,增長2.20%。其中:

“普通教育”(款)2022年度決算46452.22萬元,比2022年度年初預算增加1000.38萬元,增長2.20%。主要原因:調(diào)整人員經(jīng)費。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出43490.11萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。


第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)62.97萬元,比2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算65.97萬元減少3.00萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元,與2022年度年初預算數(shù)持平。2022年度組織因公出國(境)團組0個、0人次,人均因公出國(境)費用0.00萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數(shù)2.00萬元,比2022年度年初預算數(shù)5.00萬元減少3.00萬元。主要原因:落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準,公務接待費相應減少。公務接待26批次,公務接待209人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)60.97萬元,與2022年度年初預算數(shù)持平。其中,公務用車購置費2022年度決算數(shù)48.97萬元,與2022年度年初預算數(shù)持平。2022年度購置1輛,車均購置費48.97萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)12.00萬元,與2022年度年初預算數(shù)持平。2022年度公務用車運行維護費中,公務用車加油4.00萬元,公務用車維修5.00萬元,公務用車保險3.00萬元,公務用車其他支出0.00萬元。2022年度公務用車保有量7輛,車均運行維護費1.71萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額3825.28萬元,其中:政府采購貨物支出1120.55萬元,政府采購工程支出1499.91萬元,政府采購服務支出1204.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額3481.08萬元,占政府采購支出總額的91.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1856.95萬元,占政府采購支出總額的48.54%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛7臺,258.91萬元;單位價值100萬元(含)以上的設備31臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務:是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校 (包括研究生)的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。


第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。